审计结果公告
DEQINXIAN SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
德钦县审计局关于德钦县计划生育协会2022年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况专项审计调查结果公告
2024年 第 5号
(总第229号)
根据《中华人民共和国审计法》第十八条和第二十九条的规定,德钦县审计局派出审计组,自2023年3月16日至2023年5月31日,对德钦县计划生育协会(以下简称“德钦县计生协会”)2022年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况进行了专项审计调查。德钦县计生协会对所提供的财务会计资料、电子数据、其他证明资料的真实性和完整性负责,并对此作出了书面承诺。德钦县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、基本情况
(一)组织机构情况
德钦县计生协会属于县级一级预算单位,内设2个职能部门,核定人员编制3人,未核定车辆编制,2022年末实有人员3人,无车辆。
(二)部门预决算情况
财政部门下达德钦县计生协会2022年度预算总额105.94万元,其中:年初批复预算67.13万元,追加调整预算38.81万元。决算报表反映,2022年部门总收入105.94万元,总支出105.94万元;无年初、年末结转和结余。
(三)“三公”经费、会议费及培训费支出情况
德钦县计生协会“三公”经费2022年无财政预算拨款,与上年相比无增(减)变化;“三公”经费2022年无支出,与上年相比无增(减)变化;会议费2022年支出0.72万元,与上年相比增加0.72万元,全额增长;培训费2022年支出0.05万元,与上年相比减少0.32万元,减少幅度为86.49%。
(四)国有资产管理情况
德钦县计生协会2022年度固定资产账面净值年初余额2.54万元,本年增加1.83万元,年末余额4.37万元。
(五)以前年度审计查出问题整改情况
2020年,德钦县审计局对德钦县计生协会2019年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计调查,未发现问题。
二、审计调查发现的主要问题
预算编制和执行方面发现的问题
1.应缴未缴存量资金,涉及金额31 304.71元。
截至2022年12月31日,德钦县计生协会账面反映“其他应付款-2018年及以前年度非财政拨款”余额为31 304.71元。
2.会议费不降反增,涉及金额7235元。
德钦县计生协会2022年决算报表反映会议费支出7235元,2021年决算报表反映无会议费支出,2022年较2021年增长7235元,全额增长。
三、审计处理处罚情况及建议
(一)审计处理处罚情况
1.应缴未缴存量资金,涉及金额31 304.71元的问题。德钦县计生协会在审计期间已完成清理28 982.43元,审计根据规定责令德钦县计生协会对剩余2322.28元资金进行清理,确属存量资金的及时上缴德钦县财政局统筹使用。
2.会议费不降反增,涉及金额7235元的问题。审计根据规定责令德钦县计生协会严格控制和压缩行政经费,有效降低行政成本。
(二)审计建议
建议德钦县计生协会对存量资金进行清理,确属存量资金的及时上缴德钦县财政局统筹使用。
四、审计发现问题的整改情况
对应缴未缴存量资金的问题,德钦县计生协会已清理完毕,完成整改;会议费不降反增的问题,德钦县计生协会表示在今后的工作中严格把关,控制支出,实现经费零增长。
针对此次审计发现的问题,德钦县计生协会高度重视,采纳了审计建议。