德钦县审计局
审计结果公告
SHENJI JIEGUO GONGGAO
中国共产党德钦县委员会办公室2020年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况专项审计调查结果
2022年 第 8号
(总第162号)
(二〇二二年六月八日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的相关规定,我局对中国共产党德钦县委员会办公室(以下简称德钦县委办)2020年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了专项审计调查,依法出具了审计调查报告。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)组织机构情况
德钦县委办属于县级财政一级预算单位,内设7个职能部门,核定人员编制29人,核定车辆编制5辆;2020年末实有人员32人(含返在职人员4人),均为行政人员,实有车辆5辆。德钦县委办除本级外无二级预算单位。
(二)部门预决算情况
财政部门下达中国共产党德钦县委办2020年度预算总额为1 085万元,其中:年初批复预算957.37万元,追加调整预算127.63万元。决算报表反映,2020年部门总收入1 085万元,总支出1 067.9万元;年初结转和结余65.84万元,年末结转和结余82.94万元。
(三)部门业务管理情况
2020年德钦县委办在县委的领导下,围绕县委中心做好各项工作。深入调查研究,紧紧围绕全县大局和党的中心工作,抓住县委决策的重大问题和关注点,捕捉社会的热点和难点问题,深入基层、深入群众调查研究,为县委和领导决策献计献策。坚持严格把关,确保文稿质量,严把起草、审核、收发三关,确保县委各项工作及时、准确地安排部署;对上级文件及时登记传阅,应该保存的文件及时整理存档,杜绝了文件丢失及泄密事件的发生;充分发挥信息主渠道作用,准确、全面地反映全县各乡镇、各部门的工作成绩、典型经验、困难问题和发展态势;充分发挥职能作用,强化督导工作,围绕县委重大决策开展重点督查,先后围绕脱贫攻坚、维护稳定、疫情防控等重点工作,进行专项督查;严格落实基层减负要求,坚持精简、高效、务实的原则,为全县各项工作高效运转提供了保障,优化会议筹备,规范接待程序,接待中央、省、州领导来德钦视察,受到了各级领导的一致好评。
(四)“三公”经费、会议费及培训费支出情况
德钦县委办“三公”经费2020年财政预算拨款65万元,比上年度减少5.29万元,下降7.53%;“三公”经费2020年共支出38.5万元,比上年度减少31.79万元,下降45.23%;会议费2020年共支出13.09万元,比上年度增加4.27万元,增长48.41%;培训费2020年无支出,比上年度减少1.53万元,全额减少。
(五)国有资产管理情况
德钦县委办2020年度固定资产净值年初余额129.33万元,本年增加14.16万元,年末余额143.49万元。
(六)部门“放管服”情况
德钦县委办2020年度无深化“放管服”改革相关业务和事项发生。
(七)减税降费情况
德钦县委办2020年度无减税降费相关业务和事项发生。
(八)以前年度审计查出问题整改情况
2020年我局对德钦县委办2019年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计调查,此次审计对针对预算执行进度未达标,隐匿列支“三公”经费的问题进行了检查,隐匿列支“三公”经费的情况已整改,预算执行进度未达标的情况依然存在。
二、审计发现的主要问题
(一)部门基本支出及项目支出方面发现的问题
1.会议费不降反增4.27万元
2020年决算会议费13.09万元,2019年决算会议费8.82万元,2020年较2019年增长4.27万元,增长幅度为48.47%。
2.接待费报销不规范,涉及金额1.56万元
2020年度,报销的公务接待费中的1.56万元,无公函。
(二)部门存量资金方面发现的问题
应缴未缴存量资金1.75万元
截至2020年12月31日,中国共产党德钦县委员会办公室其他应付款中的存量资金为1.75万元。
三、审计处理处罚情况及建议
(一)审计处理处罚情况
1.对德钦县委办会议费不降反增的情况。审计根据规定责成德钦县委办严格控制和压缩行政经费,有效降低行政成本。
2.对德钦县委办无公函接待的情况。审计根据规定责成德钦县委办严格费用报销审核,规范处理会计事项。
3.对德钦县委办应缴未缴存量资金的情况,审计根据规定责成德钦县委办加快体检费支出进度。
(二)审计建议
建议德钦县委办严肃财经纪律,加强经费支出绩效目标、“三公”经费、专项资金和结余资金的管理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计查出德钦县委办会议费不降反增、无公函接待的问题表示在以后的工作中予以改进,目前体检费已完成支出。
针对此次审计发现的问题,德钦县委办高度重视,采纳了审计建议。