监督索引号53342200236000201000
德钦县第二小学2022年度部门决算
目录
第一部分 德钦县第二小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德钦县第二小学概况
一、主要职能
(一)主要职能
德钦县第二小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划,推进普及九年义务教育。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策,贯彻执行县教体局的行政规章制度;
2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;
3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,负责抓好所在地的扫盲工作,推进普及义务教育;
4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限,负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作;
5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高不能学质量和办学效益,认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。
(二)2022年度重点工作任务概述
本单位今年除了在教学上一如既往的取得好成绩外,参加小学生运动会,顺利开展了足球网点训练取得了社会、家长、上级领导的认可。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置18个内设机构,包括:校长办公室、副书记室、书记室、党总支办公室、校综合办公室、安全副校长室、政教处、教学副校长室、教导处、工会办公室、德育室、体育副校长室、后勤副校长室、总务室、校医室、财务室、教科室、少先队室。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入德钦县第二小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,德钦县第二小学。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县第二小学2022年末实有人员编制111人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制111人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员111.00人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人(离休0人,退休98人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收入,《国有资本经营预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县第二小学部门2022年度收入合计3795.64万元。其中:财政拨款收入3745.67万元,占总收入的98.68%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入49.98万元,占总收入的1.32%。与上年相比,收入合计增加180.81万元,增长5.00%,收入合计增加原因社会保障支出、公积金调整、调整基本工资以及基础性绩效工资。
其中:财政拨款收入增加184.38万元,增长5.18%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入49.98万元,下降6.66%专户收入减少
二、支出决算情况说明
德钦县第二小学部门2022年度支出合计3815.94万元。其中:基本支出3319.33万元,占总支出的86.99%;项目支出496.61万元,占总支出的13.01%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加15.15万元,增长0.40%。其中:基本支出增加3.80万元,增长0.11%;项目支出增加11.35万元,增长2.34%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%,主要增长原因工资调整及社会保障支出增加。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障德钦县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3319.33万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3270.52万元,占基本支出的98.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.80万元,占基本支出的1.47%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障德钦县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出496.61万元,特殊教育、科普宣传、森林防火、高原农牧生活补助等。其中:基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县第二小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3748.48万元,占本年支出合计的98.23%。与上年相比增加0.38万元,增长0.01%,主要原因分析调整基本工资以及基础性绩效工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出2883万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%,主要用于小学教育基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
6.科学技术(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,主要用于科普宣传。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于运动会体育比赛支出。
8.社会保障和就业(类)支出291.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,主要用于教职工养老保险、失业保险、生育保险等。
9.卫生健康(类)支出300.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,主要用于教职工医疗保险。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,主要用于森林防火宣传。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出264.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的12%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00万元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.18万元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县第二小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.18万元,完成年初预算的12%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本年度减少公务用车。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.18万元,下降86.46%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少1.18万元,下降86.46%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%,本年度减少公务用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县第二小学部门2022年机关运行经费支出0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,德钦县第二小学部门资产总额9752.03万元,其中,流动资产18.12万元,固定资产9705.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产28.04万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加36.12万元,其中固定资产增加36.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 9752.03 | 18.12 | 9705.87 | 8548.71 | 21.7 | 0 | 1135.46 | 0 | 0 | 28.04 | 0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53342200236000201111