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德钦县奔子栏镇人民政府2022年部门预算编制说明
目录
第一部分 奔子栏镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 奔子栏镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、政府职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:人大、党委、政府、财政所、农业综合服务中心、林业草原中心、水利水电中心、文化服务广电中心。
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
奔子栏镇编制2022年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位1个;事业单位4个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
我镇2021年度末总编制数为73个其中:行政编制39人,事业编制29人,参公编制5人,年末财政供养职工人数为85人,其中在职人数75人,行政人员37人,事业人员24人,参公4人。半供养人数为38人,其中村民委员会人员为35人(主任7名、副主任14名、副书记7名,监督委员会主任7人,),公益性岗位7人,全乡享受遗属补助人员10人,属于一般公共服务支出。车辆编制2辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
奔子栏镇2022年部门财务总收入2752.78万元,其中:一般公共预算2752.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年对比减少6.76%,主要原因分析村级组织人员都为一肩挑后人员减少。
(二)财政拨款收入情况
奔子栏镇2022年部门财政拨款收入2752.78万元,其中:本年收入2752.78万元,上年结转收入54万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2752.78万元(本级财力2752.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少6.76%,主要原因分析村级组织人员都为一肩挑后人员减少。
四、预算单位支出情况
奔子栏镇2022年部门预算总支出2752.78万元。财政拨款安排支出 2752.78万元,其中:基本支出2703.78万元,与上年对比增加6.76%,主要原因分析村级组织人员都为一肩挑后人员减少;项目支出49万元,与上年对比增加6.52%,主要原因分析武装部经费新增3万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于党委(2013101)基本支出578.59万元、项目支出22万元;人大(2010101)基本支出62.46万元、项目支出3万元;政府(2010301)基本支出1158.51万元、项目支出22万元;财政所(2010601)基本支出100.91万元、项目支出2万元;农业综合服务中心2130104)基本支出383.25、项目支出0万元;林业草原中心(2130204)基本支出82.97万元、项目支出0万元;水利水电中心(2130304)基本支出82.17万元、项目支出0万元;文化广电服务中心(2070109)基本支出254.92万元、项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
奔子栏镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.1万元,较上年减少1.9万元,下降29%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
奔子栏镇2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
奔子栏镇人民政府2022年公务接待费预算为6.6万元,较上年减少1.9万元,下降29%,国内公务接待批次为200次,共计接待1500人次。增减变化原因根据中央八项规定要求逐年递减。
(三)公务用车购置及运行维护费
奔子栏镇2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.5万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;
支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,奔子栏镇人民政府资产总额534.02万元,其中,流动资产0万元,固定资产534.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53342203000100111