政府信息公开
索引号
01528734X5/202500369
文  号
来 源
审计局
公开日期
2025-03-20
德钦县审计局2024年执法数据分析报告
发布时间:2025-03-20 09:19     浏览次数:284   
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2024年,县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记视察云南重要讲话指示批示精神,认真按照《中华人民共和国审计法》所规定的职责、权限和程序开展审计执法,执法质量和水平得到了进一步的提高。

一、行政执法数据统计情况。

2024年,共实施行政执法行为31件次。其中,行政许可(含行政许可初审)0件次,行政处罚0件次,行政强制0件次,行政征收0件次,行政给付0件次,行政检查31件次,行政确认0件次,行政奖励0件次,行政裁决0件次。

根据部门权责清单:德钦县审计局实施行政许可(含行政许可初审)申请0件次,受理0件次,准许许可0件次。撤销许可0件次,经过听证程序0件次。

实施行政强制0件次,其中,行政机关实施行政强制措施0件次,行政机关强制执行措施0件次,申请法院强制执行0件。

实施行政检查31件次,其中,合规性检查0件次、财务状况检查31件次。

二、依法行政的基础性工作。

一是加强对依法行政工作的组织领导。成立了以局长为组长、各分管业务副局长为成员的依法行政领导小组,负责对全局依法行政工作进行规划、指导,对审计执法过错进行确认和追究。并在法规股设立了领导小组办公室,具体负责依法行政资料复核、整理等日常工作。

二是加强审计计划管理。每年年初,根据中央、省、州、县委审计委员会工作部署及委、政府中心工作,制定年度审计工作计划,对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对审计项目在审前调查的基础上编制审计实施方案,对审计目标、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定,保证审计工作高效、顺畅地完成。

三是实行审前公示、审计结果公告等审务公开制度。在审计进点时,在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书,将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开;每年向市人大常委会报告市本级预算执行及其他财政收支审计情况及整改情况报告,通过公告或会议将审计结果进行公开。

三、全面提升行政执法人员能力素质情况。

坚持持证上岗。截至目前,本单位现有人员18人,持有行政执法资格证人员14人(其中2024年度参加行政执法资格考试新增人员0人),调出人员2人,调转转入人员1人,全部依法办理了行政执法证,在进行审计和调查时,首先出示执法证件,按照《中华人民共和国国家审计准则》规定的程序进行审计,做到依法审计。所有审计执法人员每年进行普法学习,并参加审计行业普法考试,专业继续教育学习不低时60课时,以提升专业素养及执法水平。新进人员均由老执法人员一对一进行指导和帮扶,鼓励新进人员参加省、州审计机关组织的业务及技能培训。

四、行政执法制度落实情况。

一是实行审计执法公示,增加执法工作透明度。通过政府门户网站,公开审计相关法律法规及执法信息,及时更新权力清单和责任清单;公告本级财政预算执行等项目审计结果以及上一年度审计整改情况。

二是按要求开展行政执法案卷评查工作。2024年,州审计局对各县各业务科室审计项目实施了审计业务质量检查,并派出检查组对审计业务质量进行了检查。检查了德钦县审计机关实施的财政审计、经济责任审计、投资审计等审计项目的总体情况,共抽查了 个审计项目的档案资料。检查结果表明,被检查单位能够依照法定职责权限、程序,围绕审计署、审计厅和本地区中心工作,积极开展审计工作,完善审计质量管理制度,优化审计组织管理,取得了较好成效。

五、严格规范公正文明执法落实情况。

严格依法规范审计行为。坚持审计职责权限法定,严格在法定范围内开展审计工作;坚持审计程序法定,严格执行法定的审计程序;坚持审计方式法定,严格规范审计取证、审计报告出具、审计决定下达、案件线索移送等事项;坚持审计标准法定,法定审计事项必须审深审透、如实报告,严格依照法定标准进行处理处罚。严格要求审计执法人员遵守审计“八不准”工作纪律及“四严禁”工作要求,通过加强和规范审计行为,审计人员法治观念增强,2024年本单位没有出现行政复议或行政诉讼事件。

六、行政执法存在的主要问题

(一)审计资源配置不足,无法保障审计对象的全覆盖。审计人员尤其是业务人员不足制约了审计覆盖面的扩大;信息化技术资源的匮乏,影响了审计全覆盖的效率;地方审计机关任务来源的多渠道,导致审计工作内容多、压力大,质量难以保证,存在审计风险;审计成果碎片化,造成资源浪费和闲置,影响了审计全覆盖的深度和成效。

(二)审计整改难度大,直接影响了审计执法的有效性。审计“整改难”问题中,主体责任的不落实是一个重要原因。审计整改需要相关责任主体承担责任并积极配合,但在实际工作中,有时责任主体未能及时履职,或是推诿扯皮,导致问题整改进展缓慢。审计在整改工作中,缺乏有效的监督和跟进机制,也导致问题整改效果得不到及时反馈。

七、2025年行政执法工作计划及举措

(一)深化改革,严格依法履责。聚焦主责主业,突出工作重点,以人民利益为中心,树立宏观大局意识,强化重点单位、重点资金、重点项目的审计监督。创新审计工作机制制度,充分运用大数据审计方式,扩大审计监督覆盖面。督促审计发现问题整改,不断提高审计监督整体效能。

(二)抓好审计队伍建设,强化法治思维能力。认真贯彻落实习近平总书记关于“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,把政治标准和政治要求贯穿审计干部队伍建设始终。不断加大常态化警示教育和作风纪律监督检查力度,努力培育一支高素质专业化审计干部队伍。


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