监督索引号53342200432700201000
德钦县林业和草原局(本级)2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入财政财政支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
德钦县林业和草原局局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于林业和草原局工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。(1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。(2)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。(3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额,经批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的森林资源。负责国家级、省级公益林调整、审核、报批,指导公益林管理工作,负责天然林保护工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和管理规定,监督管理湿地的开发利用。依法查处各类林政案件。(4)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。(5)负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议,指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照规定审核上报濒危野生动植物进出口事项。(6)负责监督管理各类自然保护地。指导拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、扩建、调整各类自然保护地的建议、意见,并按程序报批。指导拟订风景名胜区的发展规划,经批准后监督指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报,指导森林旅游发展规划的编制,并监督实施。负责生物多样性保护有关工作。(7)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并经批准后组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。组织指导全区林产业发展工作,监督和指导林产品精深加工。开展退耕(牧)还林还草。(8)拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。(9)指导国有林场基本建设和发展规划编制,指导林木种子、草种种质资源普查,指导建立种质资源库,指导监督良种选育推广,规范林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种登记和保护。指导和监督生态体系建设。(10)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。(11)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资及国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议,按区政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。(12)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。(13)德钦县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,监督实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全。按照国家和省、州、县的统一部署,参与以国家、省级森林城市及以国家公园为主体的自然保护地体系建设,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,按照要求建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。
2.2024年度重点工作任务概述:
(1)组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;(2)指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;(3)起草2024年度国土绿化方针政策,指导植树造林、封山育林工作;(4)承担古树名木保护;(5)开展森林和草原病虫害防治检疫,指导林业有害生物防治、检疫和预测预报;(6)负责林业和草原有害生物防治工作,负责林业和草原有害生物灾情调查,方案制定,技术指导;(7)负责各种林木草原种子和苗木的引进和出场(圃)检疫;(8)负责对林产品及林副产品的调运检疫,负责林业和草原有害生物信息采集和标本制作;(9)森林防灭火工作任务。
3.当年取得的主要事业成效
(1)加强党风廉政建设工作、加强党风廉政建设工作紧紧围绕“生态文明建设”这一核心目标,不断深化教育、完善制度、强化监督、狠抓落实,深入开展了党风廉政建设和党组织建设工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会精神、省委第三次涉藏工作会议精神和省委省政府迪庆现场办公会精神努力提高党的建设科学化水平;认真贯彻落实中央八项规定和纠正“四风”相关要求,牢固树立拒腐防变的思想道德防线,自觉克服不良思想观念和生活方式的侵蚀。
(2)稳步推进林长制工作
按照“分级负责”的原则,全面建立县、乡(镇)、村(社区)三级林长体系,县级共设立2名总林长,16名林长乡(镇)级共设立16名总林长,49名林长。村(社区)级共设立49名林长。县级林长巡林、乡级林长巡林、村级林长巡林等,建立相关的检查考核机制。
(3)大力开展国土绿化,完成营造林任务
2024年加大植树造林工作,退耕还林还草修复治理,并对各个项目治理修复工程项目标段顺利验收等工作,国土空间规划明确造林地块工作等项目
(4)加强森林资源保护,建立长效管理机制
加大林业行政执法工作力度。认真落实林地保护利用规划,严格规范林地征占用审批程序,抓好森林防灭火工作,切实履行森林防灭火职责。我县组建92人森林草原防灭火县级专业扑火队,并配备了防火物资,全县组建了434名半专业扑火队。
(5)发展农业富民产业,动力乡村振兴工作
2024年林草局为在推进生态领域保护发展的同时,高度重视乡村振兴建设工作,年内完成绿化美化示范村建设任务,同时项目的实施为改善人居环境提供了有效保障,促进和引导村集体经济发展,落实生态补偿机制,森林生态绩效补偿,促进林业就业帮扶。
(6)森林草原防火工作
2024年我县森林草原防火工作,坚持“预防为主、积极消灭”的总体方针,紧紧围绕《德钦县林业和草原局2024年森林和草原野外火源管控工作方案》要求责任落实的同时,采取“人防+技防”方式,主要是日常巡护巡察、排查值守、购置防火机具、利用森林预警视频监测,在各乡镇和有关部门严密配合下,实现了年内无森林草原火灾的优异成绩。
(7)病虫害防治工作
2024年德钦县林业和草原按照《森林病虫害预测预报管理办法》要求,每月实时开展一次性现场数据、影像采集,掌握分析数据年内完成了松材线虫病日常监测和秋季普查;形成草原有害生物普查外业调查和内业普查成果报告,以及外来入侵物种的外业调查和成果报告。
(8)林草图斑整治和监测工作
2024年对草原变化图斑,完成各村镇多个图斑的督查和整改工作,有效保护了森林资源,为资源变更提供依据。同时为准确掌握森林资源底数,强化与“国土三调”数据融合对接,对多个图斑进行监测,项目的开展将有利于我县进一步提高森林覆盖率。
(9)强化湿地管理工作
2024年按照州林草局及编制《迪庆州湿地保护总体规划》要求,我局组织有关部门人员对我县的湿地进行了一次全方位巡查,同时组织第三方对我县重要湿地开展了多个湿地保护区排查摸底,有助于大大提高我县湿地保护率及提高管护能力。
(10)推动森林生态修复和保护工作
在2024年,我们注重森林生态修复和保护工作,加强了退耕还林还草和森林生态保护工程的施行。我们加大了对濒危物种和珍稀植物的保护力度,建立了相关的保护区和自然保护地。同时,我们也注重了森林生态系统的恢复和调整,推动了生态环境的改善。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括:办公室、森林资源管理与行政审批股、规划财务室、林长制办公室、森林和草原防火办公室、自然保护地与野生动植物保护股(湿地保护管理办公室)、营林综合服务中心、综合执法队、天然林和草原保护站、生态效益管理站。我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
德钦县林业和草原局2024年度部门决算编报的单位共1个,为一级预算行政单位,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的:公务员13人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员32人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人(离休0人,退休12人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人(离休0人,退休79人)。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
1、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县林业和草原局(本级)2024年度收入合计85604262.02元。其中:财政拨款收入85604262.02元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少38293469.30元,下降30.91%。其中:财政拨款收入减少38293469.30元,下降30.91%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。收入减少主要原因是森林资源管护、森林资源培育,森林草原防灾减灾日等以及其他项目减少。
二、支出决算情况说明
德钦县林业和草原局(本级)2024年度支出合计85604262.02元。其中:基本支出14498388.00元,占总支出的16.94%;项目支出71105874.02元,占总支出的83.06%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少38293469.30元,下降30.91%。其中:基本支出减少584763.75元,下降3.88%;项目支出减少37708705.55元,下降34.65%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。基本支出减少主要原因是主要人员增减及保障政策因素变动和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费有所减少,项目支出减少主要原因是用于保障德钦县林业和草原局机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障德钦县林业和草原局(本级)机构正常运转的日常支出14498388.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14005668.45元,占基本支出的96.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492719.55元,占基本支出的3.40%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障德钦县林业和草原局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71105874.02元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
森林防火专项经费860000元,主要用于加强森林防火预防和扑救、加强森林防火宣传、应急体系和地方专业队伍建设,全面提升森林火灾综合防控能力,有力的保护森林资源和人民群众的生命财产安全。保障德钦县2020年森林草原防灭火工作正常开展,争取达到省政府下达指标森林火灾受害率不超过1‰。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县林业和草原局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出85604262.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少38293469.30元,下降30.91%,完成年初预算的553.57%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出30000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此预算。主要用于行政运行和其他组组织事务。造成预决算差异的主要原因是主要人员增减及保障政策因素变动和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费有所减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1463401.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%,完成年初预算的98.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金以及职工死亡抚恤等支出;造成预决算差异的主要原因是人员增减导致基本养老保险、职业年金以及职工死亡抚恤等支出变化。
9.卫生健康(类)支出1283955.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的101.33%。主要用于行政、事业医疗、公务医疗补助、其他事业单位医疗支出等;造成预决算差异的主要原因是人员增减行政、事业医疗、公务医疗补助、其他事业单位医疗支出等变化。
10.节能环保(类)支出35944564.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.99%,年初无预算安排。主要用于生物及物种资源保护、草原生态修复治理、森林资源管护等;造成预决算差异的主要原因是项目支出年初未预算。
11.城乡社区(类)支出87500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于城乡生态环境宣传;造成预决算差异的主要原因是项目支出年初未预算。
12.农林水(类)支出45643519.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.32%,完成年初预算的393.75%。主要用于森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、湿地保护,森林草原防灾减灾、其他林业草原支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算项目只包含县级项目资金。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1151321.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的102.75%。主要用于住房公积金和住房补贴支出;造成预决算差异的主要原因是人员增减导致住房公积金和住房补贴支出变化。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为75500.00元,决算为70500.00元,完成年初预算的93.38%;支出决算较上年减少177214.81元,下降71.54%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为70500.00元,决算为70500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少177214.81元,下降71.54%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75500.00元,支出决算为70500.00元,完成年初预算的93.38%,支出决算较上年减少177214.81元,下降71.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为70500.00元,决算为70500.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未产生公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算177214.81元,下降71.54%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未产生公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0次,累计0.0人次。开展内容包括:无具体出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。具体开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于德钦县林业和草原相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于德钦县林业和草原局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年未产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县林业和草原局(本级)2024年机关运行经费支出492719.55元,比上年增加13776.04元,增长2.88%,主要原因是人员增减导致运行经费变化。单位机关运行经费主要用于保障部门运行的各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,德钦县林业和草原局(本级)资产总额19624983.18元,其中,流动资产10105989.49元,固定资产7806736.89元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程1508963.99元,无形资产203292.81元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少962873.77元,其中固定资产减少1563037.86元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0元;处置车辆0.00辆,账面原值0元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额5964051.27元,其中:政府采购货物支出2802181.44元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3161869.83元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53342200432700201111