2024年德钦县审计局对德钦县新型冠状病毒感染专项资金及物资管理使用情况进行了审计,根据审计报告要求,我单位认真学习了报告内容,针对提出的问题和整改要求,在期限内进行了整改。
问题:一、采购疫情防控物资分配管理使用情况。未按规定建立健全的物资收发台账,涉及金额9699元。整改情况:现已全部建立健全物资收发台账,已立行立改完成。问题:二、会计核算不规范。整改情况:主要是在疫情期间,所发放的医疗物资设备调拨至各医疗机构,未明确资产所有权限,经过局党组会议讨论,决定在疫情期间所发放医疗物资资产所有权限归资产使用单位,德钦县应急管理局不再对已调拨资产进行固定资产入账登记,今后,所有关于资产的一切检查及使用、报废都在使用单位进行,我局不再承担相关事项。