政府信息公开

(县卫生健康局)

索引号
MB0X665446/202500525
文  号
来 源
卫生健康局
公开日期
2025-03-14
德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开
发布时间:2025-03-14 11:38     浏览次数:360   
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监督索引号53342200336100200000

附件1

 

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年预算公开目录

 

第一部分德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

德钦县妇幼保健计划生育服务中心属事业单位,主要职责是:

保健与临床相结合,为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等;

妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等;

承担计划生育宣传教育、技术服务、优胜指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;

开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

(二)机构设置情况

我部门共设置15个内设机构,包括:党建办、办公室、收费室、药房室、妇保科、治疗室、手术室、妇检室、儿保科、财务科、化验室、信息统计室、药具室、B超室感控办所属单位0个。

)重点工作概述

为了切实加强我县孕产妇保健工作,提高两个系统管理质量 更好地为人民健康服务,不断提高人民的健康水平,力争把2025年成绩再提高一节,现制定2025年妇幼工作计划。认真落实“两纲”和“母婴保健法”,从而降低孕产妇和儿童死亡率,消除新生儿破伤风,全面推动孕产妇管理工作,提高辖区孕产妇保健质量,现计划如下:

(一)提高认识,增强责任感。

1、院领导兼职妇幼工作成员。

2、逐渐完善妇产科硬件设备;配合妇产科医生有关部门的沟通;建立健全网络,并保持良好的关系。

孕产妇系统管理。

1、每月向各乡镇收集孕产妇及儿童人口信息,力争准确。

    2、每月向各乡镇收集孕产妇质量和其他方面的妇幼资料。

学习与监督

1、按时按点参加上级领导单位组织,举办的各类学习和例会,并及时把与精神和工作任务下传落实。

2、中心定时对各乡镇卫生院进行培训和工作督导,并有书面记录。

3、随时支持配合上级领导单位来我中心的指导和督察。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制30人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

车辆编制1辆,实有车辆3,超编2车辆超编原因:我中心在业务工作中确需专用车辆,上级配备特种车辆:计划生育用车及母婴专用车辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10072799.09,其中:一般公共预算9772799.09,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入300000,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加820995.25主要原因:2025预算新增事业收入,从而导致部门财务总收入增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9772799.09,其中:本年收入9772799.09,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款9772799.09,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比增加520995.25主要原因:2025预算比上年多一人,从而导致一般公共预算收入增加

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10072799.09财政拨款安排支出9772799.09,其中基本支出9772799.09,与上年对比增加520995.25元主要原因分析2025年较上年增加一人项目支出0,与上年对比不变

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2100403-妇幼保健机构支出”预算7212826.68元,主要用于人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费,对个人和家庭的补助,公务用车运行维护费,公用包干经费业务支出等。

2、2080505-基本养老保险支出”预算975683.84元,主要用于职工养老保险缴纳。

3、“2101199-其他行政事业单位医疗支出”预算25996.05元,主要用于职工工伤及大病保险缴纳。

4、2101102-事业单位医疗保险支出”预算449217元,主要用于职工医疗保险缴纳。

5、“2010103-公务员医疗补助支出”预算339032.64元,主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

6、“2210201-住房公积金支出”预算770042.88元,主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额23500,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025一般公共预算财政拨款三公经费合计28500,较上年减少3000,下降9.52%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00

(二)公务接待费

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算5000,较上年增加2000增长66.67%,国内公务接待批次为6次,共计接待60人次

原因2025年我中心要进行创等工作,届时需要邀请专家团队,预计产生接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费23500,较上年减少5000,下降17.54%其中:公务用车购置费0,较上年0元,增长0%;公务用车运行维护费23500,较上年减少5000,下降17.54%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比下降的原因是德钦县妇幼保健计划生育服务中心继续贯彻落实厉行节约机制,严格按照“三公”经费只减不增的要求,从严控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0元,与上年对比增加0元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,德钦县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4796745.32,其中,流动资产426172.92,固定资产4198350.32,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产172222.08,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少490198.33,其中固定资产减少411703.93。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53342200336100200111


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