德钦县审计局
审计结果公告
DEQINXIAN SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
德钦县2022年度本级财政决算草案编制情况审计结果进行公告的征求意见函
2024年 第 1号
(总第225号)
根据《中华人民共和国审计法》第十九条和我局2023年度审计工作安排,对德钦县2022年度本级财政决算草案编制情况进行了就地审计,现将审计情况公告如下:
一、基本情况
审计结果表明,德钦县财政局对本级财政决算草案的编制和汇总基本符合新预算法和总预算会计制度的有关规定,决算草案编制基本真实、完整地反映了本级年度预算执行情况,县本级决算草案报表反映收入数与总预算会计账、金库报表一致。
二、审计发现的主要问题
(一)存量资金未及时统筹17 485 083.9元
(二)往来款长期挂账3 621 672.04元
三、审计处理处罚情况及建议
(一)审计处理处罚情况
1.对财政存量资金未及时统筹17 485 083.9元的情况,根据审计规定责令德钦县财政局按照资金性质分类研究处理办法,加快对财政存量资金的统筹整合,促进资金发挥效益,避免形成二次沉淀。
2.对往来款长期挂账3 621 672.04元的情况,根据审计规定责令德钦县财政局对往来款项进行及时清理,并积极制定加强财政往来款项管理的措施和办法。
(二)审计建议
1.德钦县财政局应认真按照上级部门的要求,采取强有力的措施盘活财政存量资金,加快对财政存量资金的统筹整合,加强资金监管,把有限的资金用到促进经济健康发展的刀刃上,不断提高资金使用效益。
2.德钦县财政局应进一步强化往来款项管理,积极落实责任,分类细化清理举措,加强对超过三年以上往来款的清理力度,对长期挂账情况进行全面对账核实,制定清理核销办法,强化制度约束,形成长效机制。
四、审计发现问题的整改情况
根据德钦县财政局反馈的《审计整改报告》,德钦县财政局对我局提出的问题进行了规范,针对问题(一)已完成整改;针对问题(二)其中2 321 672.04元已完成整改,1 300 000元未完成整改,对未完成整改部分财政局表示会高度重视往来款的清理和清收工作,清理应收款作为一项重点工作,积极清理往来款项。针对此次审计发现的问题,财政局高度重视,采纳了审计建议。