德钦县审计局
审计结果公告
DEQINXIAN SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
关于对德钦县2021年同级财政预算执行及其他财政收支情况的审计结果
进行公告的征求意见函
2022年 第 1号
(总第192号)
(二0二三年四月 十一日公告)
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和我局2022年度审计工作安排,对德钦县2021年度同级财政预算执行及其他财政收支情况进行了就地审计,现将审计情况公告如下:
一、基本情况
2021年德钦县财政局较好的完成了当年的财政预决算工作,财政预算执行情况较好,但在财政运行中也存在“三公经费”不降反增、部分预算调整事项未报人大审批、非税收入管理不到位、存量资金未及时统筹使用、往来款长期挂账等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)“三公经费”不降反增
(二)部分预算调整事项未报人大审批
(三)非税收入管理不到位
(四)存量资金未及时统筹使用29 104 753.55元
(五)往来款长期挂账
三、审计处理处罚情况及建议
针对上述(一)问题,根据规定,责成德钦县财政局严格控制和压缩行政经费,有效降低行政成本。针对上述(二)问题,根据规定,责成德钦县财政局在预算执行中严格履行预算调整审批程序,及时向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。针对上述(三)问题,根据规定,责成德钦县财政局严格按照会计法相关规定对该账户进行会计核算,并保证其真实、完整。针对上述(四)问题,根据规定,责成德钦县财政局按照资金性质分类研究处理办法,加快对财政存量资金的统筹整合,促进资金发挥效益,避免形成二次沉淀。针对上述(五)问题,根据规定,责成德钦县财政局对往来款项进行及时清理,并积极制定加强财政往来款项管理的措施和办法。
审计建议:严格执行《中华人民共和国预算法》、《财政总预算会计制度》和《会计法》等有关法律法规的要求,加强各项财政资金核算工作,进一步规范预算管理,严格履行预算编制程序,进一步细化预算编制,优化支出结构,提高资金统筹力度,充分发挥资金绩效,促进财政政策的贯彻落实,加强决算报表编制的真实性和完整性,确保财政支出和结余的真实性;
建议严格落实厉行节约要求,推进财政科学化精细化管理,严格控制和压缩行政经费,努力降低行政成本,实现因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费用、公务接待费用、会议费用四项经费支出零增长;建议德钦县财政局严格按照预算法的相关规定规范预算执行全过程,依法接受同级人民代表大会的监督;建议德钦县非税收入管理局建立健全监督检查机制,在对执收单位完善日常检查的基础上,严格按照上级相关规定,做到应收尽收并及时入库;建议德钦县非税收入管理局加强对非税收入执收单位的监督管理,进一步规范非税收入收缴管理工作,对自行收取后集中上缴的非税收入执收单位督促其严格按照《云南省非税收入缴库管理规定》确保非税收入资金安全、及时、足额解缴;建议德钦县财政局加快对财政存量资金的统筹整合,促进资金发挥效益;德钦县财政局应加大对往来款项的重视程度,加强对超过三年以上往来款的清理力度,对长期挂账情况进行全面对账核实,制定清理核销办法。
四、审计发现问题的整改情况
根据德钦县财政局反馈的《审计整改报告》,德钦县财政局对我局提出的问题进行了规范,针对问题(一)财政局表示在今后的工作中高度关注并严格把控部门“三公”经费支出,确保“三公”经费先有预算后有支出,并实现逐年下降的目标;针对问题(二)已完成整改;针对问题(三)已完成整改;针对问题(四)财政局表示在今后的工作中,会加快财政存量资金的统筹整合,促进资金发挥效益,避免形成二次沉淀;针对问题(五)财政局表示会高度重视往来款的清理和清收工作,清理应收款作为一项重点工作,积极清理往来款项。针对此次审计发现的问题,财政局高度重视,采纳了审计建议。