政府信息公开
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MB0P03968P/202500797
文  号
来 源
农业农村局
公开日期
2025-10-21
德钦县种植业管理服务中心2024年度部门决算公开
发布时间:2025-10-21 15:57     浏览次数:37   
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监督索引号53342200444200301000

德钦县种植业管理服务中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.开展全县种植业管理服务相关工作;

2.承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新工艺、新方法的研究和应用;

3.承担种植业高产技术、农作物新品种、土肥新技术、病虫害绿色防控技术等的引进、试验、示范、推广;

4.承担种植业实用技术培训和服务;

5.组织农作物种业、土壤肥料和植保植检各项工作;

6.负责全县种植业技术推广项目和生产技术规范;

7.配合促进乡村产业发展等工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:种子科、土壤肥料科、植保植检科、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为德钦县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员34人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0离休0人,退休0

车辆编制0辆,在编实有车辆2辆,超编2辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责,车辆为配送种子及市场监督检查工作需要,车改时申请特种专业公车得以保留,不占用车编。

三、重点工作概述

通过开展以良种推广为主,开展种子市场监督监管工作,以“农民增收,农业增效”为目的,围绕粮食安全,化肥、农药零增长,农资质量安全,开展工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

德钦县种植业管理服务中心2024年度没有使用政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;德钦县种植业管理服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县种植业管理服务中心2024年度收入合计12480716.28。其中:财政拨款收入12406534.97,占总收入的99.41%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入74181.31,占总收入的0.59%。

与上年相比,收入合计增加479588.88元,增长4.00%。其中:财政拨款收入增加447940.06元,增长3.75%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加31648.82元,增长74.41%主要原因迪庆藏族自治州农业科学研究拨入大麦青稞产业体系经费,云南省市场监督管理局拨入2024年地理标志商标注册及地理标志专用标志补助款。

二、支出决算情况说明

德钦县种植业管理服务中心2024年度支出合计12477758.97。其中:基本支出9834758.97,占总支出的78.82%;项目支出2643000.00,占总支出的21.18%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加470940.46元,增长3.92%。其中:基本支出减少909334.44元,下降8.46%;项目支出增加1380274.90元,增长109.31%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出主要原因本年度新增县级涉农资金,导致项目支出比上年增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障德钦县种植业管理服务中心机构正常运转的日常支出9834758.97其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9495629.53元,占基本支出的96.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费339129.44元,占基本支出的3.45%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障德钦县种植业管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2643000.00其中:基本建设类项目支出0.00

葡萄管护及一县一业项目及农作物病虫害防控经费145000元,主要用于农作物种子质量监督检查、葡萄管护、典型冬青稞新品种试验等。

基层农技推广体系改革建设项目经费1428000元,主要用于国家燕麦国家燕麦产业技术体系迪庆综合试验站建设、农业粮经作物绿色高产高效示范项目、农业经营主体能力提升、粮油生产保障大豆玉米带状复合种植项目

病虫害控制项目经费60000元,主要用于农业防灾减灾救灾资金

农业生产发展项目经费110000元,主要用于农业发展专项病虫害监测防控及省级油菜生产项目

农业生产发展项目经费900000元,主要用于化肥农药减量增效项目资金、粮油生产示范基地建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县种植业管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12406534.97,占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加447940.06元,增长3.75%,完成年初预算的125.14%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出年初无此项预算

2.外交(类)支出年初无此项预算

3.国防(类)支出年初无此项预算

4.公共安全(类)支出年初无此项预算

5.教育(类)支出年初无此项预算

6.科学技术(类)支出年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出989887.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,完成年初预算的101.57%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资,保险基数增加。

9.卫生健康(类)支出745377.21占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的103.39%主要用于主要用于用于单位按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出;造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资,保险基数增加。

10.节能环保(类)支出年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出年初无此项预算

12.农林水(类)支出9866322.28占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%,完成年初预算的132.66%主要用于保障机关正常运转的基本支出(包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出)、葡萄管护、农业粮经作物绿色高产高效示范、化肥农药减量增效项目等造成预决算差异的主要原因是因本年业务需要,新增项目,调整高海拔工龄工资。

13.交通运输(类)支出年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出年初无此项预算

16.金融(类)支出年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出年初无此项预算

19.住房保障(类)支出804948.44占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的103.00%主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资,保险基数增加

20.粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算

23.其他(类)支出,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为35320.00元,决算为22042.79元,完成年初预算的62.41%;支出决算较上年减少837.88元,下降3.66%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为34500.00,决算为22042.79元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的63.89%;公务接待费支出年初预算为820.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少837.88元,下降3.66%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35320.00,支出决算为22042.79,完成年初预算的62.41%支出决算较上年减少837.88元,下降3.66%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为34500.00,决算为22042.79,完成年初预算的63.89%;公务接待费支出预算为820.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控经费支出,厉行节约,严格控制公务接待及公车运行,削减各部门接待费及公车运行维护费的支出,进一步规范接待及公车使用审批

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少837.88下降3.66%;公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控经费支出,厉行节约,严格控制公务接待及公车运行,削减各部门接待费及公车运行维护费的支出,进一步规范接待及公车使用审批

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

德钦县种植业管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因单位属事业单位,无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,德钦县种植业管理服务中心资产总额656692.03元,其中,流动资产29283.19元,固定资产627408.84元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少560,901.75,其中固定资产减少25,015.42。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额7705.79元,其中:政府采购货物支出2000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5705.79元。授予中小企业合同金额7705.79元,其中:授予小微企业合同金额7705.79元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出:系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

5.项目支出:系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

监督索引号53342200444200301111


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