监督索引号53342200228100000
2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班和函授教育,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。
按照县委编制委员会下达我单位的人员编制为事业编制15名,其中编制结构为:专业技术人员13名,事业工勤编制2名。实际在职人员15人,其中:提前退休人员(退休返在职)1人,退休 7人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
(二)重点工作概述
提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。
按照县委编制委员会下达我单位的人员编制为事业编制15名,其中编制结构为:专业技术人员13名,事业工勤编制2名。实际在职人员15人,其中:提前退休人员(退休返在职)1人,退休 7人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。内设股室有:办公室、教务室、总务室、电教室4个股室。
二、预算单位基本情况
(一)预算单位单位构成
纳入县委党校2019年度部门预算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。
(二)预算单位人员和车辆的编制及实有情况
按照县委编制委员会下达我单位的人员编制为事业编制15名,其中编制结构为:专业技术人员13名,事业工勤编制2名。实际在职人员15人,其中:提前退休人员(退休返在职)1人,退休 7人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年预算收入为395.4万元,其中工资性支出为270.3万元,社会保障缴费为67万元,对个人和家庭的补助为28.2万元,商品和服务支出为14.2万元,“三公经费”按标准预算支出为2.5万元,其中公务用车运行维护费1.5万元,公务接待为1万元。项目支出为15万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年预算收入为395.4万元,其中工资性支出为270.3万元,社会保障缴费为67万元,对个人和家庭的补助为28.2万元,商品和服务支出为14.2万元,“三公经费”按标准预算支出为2.5万元,其中公务用车运行维护费1.5万元,公务接待为1万元。项目支出为15万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 395.4万元。本级财力安排支出 395.4万元,其中,基本支出365.5万元,项目支出15万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于教师培训科研及工资支
预算收入为395.4万元,其中工资性支出为270.3万元,社会保障缴费为67万元,对个人和家庭的补助为28.2万元,商品和服务支出为14.2万元,“三公经费”按标准预算支出为2.5万元,其中公务用车运行维护费1.5万元,公务接待为1万元。项目支出为15万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出365.5万元,项目支出15万元)。
预算收入为395.4万元,其中工资性支出为270.3万元,社会保障缴费为67万元,对个人和家庭的补助为28.2万元,项目支出为15万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
无
八、项目支出预算变动的主要原因
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
无
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)部门绩效情况
无
(五)三公经费情况
“三公经费”按标准预算支出为2.5万元,其中公务用车运行维护费1.5万元,公务接待为1万元。与上年相比无增减变动。
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