德钦县市场监督管理局部门2025年预算公开目录
第一部分 德钦县市场监督管理局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县市场监督管理局部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德钦县市场监督管理局部门
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、回药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划;拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;推进诚信体系建设;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。
具体职责分别如下:
1、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。
2、负责市场监督管理和行政执法的有关工作;组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为;监督实施问题产品召回和处置制度;推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。
3、组织拟订并协调推进食品安全规划;承担食品安全综合协调工作;推动建立落实食品安全企业主体责任,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设;制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案;组织食品安全事故应急处置和调查处理工作;依法发布重大食品安全预警信息;根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议。
4、承担规范和维护各类市场经营秩序的责任;负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为;指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作;实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法查处违规直销、传销案件,监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动;负责广告活动的监督管理工作。
5、承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责;承担化妆品的市场监管职责;开展食品安全风险监测工作。
6、负责产品质量监督管理工作;实施产品质量预警、监测工作;推行产品质量诚信体系建设;参与重大产品质量事故的调查工作;实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。
7、负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;组织推荐宁夏名牌产品、宁夏著名商标。
8、负责特种设备质量监督管理,对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
9、承办县委、县人民政府交办的其他事项
(二)机构设置情况
纳入市场监督管理局部门2025年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即德钦县市场监督管理局本局。德钦县市场监督管理局在2025年没有机构变动。
单位内设机构情况:德钦县市场监督管理局设15个内设机构:
1、办公室
2、法规股
3、消费者权益保护股
4、市场规范管理股(商标广告监督管理股)
5、反垄断与反不正当竞争股
6、质量计量标准化与认证认可股(品牌建设办公室)
7、特种设备安全监察股
8、食品餐饮及生产安全监督管理股
9、食品流通安全及抽检监测监督管理股
10、食品安全综合协调股
11、药械保化监督管理股
12、注册登记股
13、价格监督管理股
14、专利执法股
15、非公经济组织党建办公室
(三)重点工作概述
2025年,德钦县市场监管局将聚焦县委、县政府中心工作,持之以恒抓关键、重实干,出特色、成亮点,以市场监管之力为强力推进建设民族地区高质量发展。一是着力实施经营主体培育壮大行动。大力推进企业开办、变更、歇业、注销等环节“高效办成一件事”,全面开展个体工商户分型分类精准帮扶。按照“个转企、小升规、规改股、股上市”培育思路,深入实施全县民营企业雁阵培育计划。探索建立企业承诺免检机制,健全完善权责清晰、运行顺畅的信用修复工作机制。二是着力实施市场安全守护筑基行动。健全完善食品安全风险防控体系,强化药品高风险产品全生命周期监管,扎实开展特种设备、重要工业产品安全风险隐患排查。紧扣城镇、农村、路域、景区等“六大”领域,全力推进市场环境质量提升行动,打造与国际生态文化旅游目的地相匹配的市场环境。依托“微网实格”进一步强化食品安全、药品安全、特种设备、旅游市场精准化治理,切实用“微网实格”构筑市场安全屏障。三是着力实施质量强县深化提升行动。深入推进质量强企、质量强链、质量强县“质量三强”工作,加强全县中小企业质量融资增信。加强地方标准制修订工作,有计划有步骤推进标准水平提升。四是着力实施知识产权创新驱动行动。坚持用活一枚地标、带动一个产业、造福一方百姓,深入实施地理标志运用促进工程。五是着力实施市场民生保障提升行动。集成用心做优前端服务、贴心做优准入服务、尽心做优培育服务等各项措施,全力支持服务大中专毕业生就业创业。全力做好托底性帮扶,深入实施市场准入“审前服务”、“个转企”培育工程等措施,扎实开展“僵尸企业”专项摸排行动,推动市场主体“多起来”“强起来”。聚焦人民群众身边“关键小事”,打好民生领域执法“铁拳”主动仗,实施“计量惠民”专项行动,深入开展医疗、教育等领域重复收费、强制收费等问题治理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制49人,其中:行政编制37人,工勤人员编制2人,事业编制10人。在职实有49人,其中:财政全额保障49人。
离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1519.00万元,其中:一般公共预算1519.00万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比财政拨款预算增加了177.04万元,增加率13.19%,主要原因为本年单位职员五险测算基数提高,且本年财政支持新增项目支出预算导致2025年预算数据基本支出预算较2025年增多。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1519.00万元,其中:本年收入1519.00万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1519.00万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款预算增加了177.04万元,增加率13.19%,主要原因为本年单位职员五险测算基数提高,且本年财政支持新增项目支出预算导致2025年预算数据基本支出预算较2025年增多。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2025年部门预算总支出1519.00万元。财政拨款安排支出1519.00万元,其中:基本支出1519.00万元,与上年对比支出增加177.04万元,主要原因本年单位职员五险测算基数提高,且本年财政支持新增项目支出预算导致2025年预算数据基本支出预算较2025年增多;项目支出33.86万元,与上年对比增加了10万元,主要原因目前市场监管工作日益严峻,需常出差下乡,有经费来源保障。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于
① 行政运行2013801 ,2025年预算支出合计1108.49万元,其中人员经费1006.06万元,公用经费93.54万元,项目支出8.88万元;
② 经营主体管理2013804,主要用于市场主体管理支出3.7万元
③ 市场秩序执法2013805,主要用于市场秩序执法专项工作支出11万元
④ 质量基础2013810,主要用于质量基础专项工作支出2万元
⑤ 药品事务2013812,主要用于药品监督管理方面支出2万元
⑥ 食品安全监管2013816,主要用于食品安全监管专项工作支出4万元
⑦ 基本养老保险2080505,主要用于人员养老保险缴费147.22万元;
⑧ 死亡抚恤2080101,主要用于本单位因公逝世职员家属补助2.28万;
⑨ 基本医疗保险2101101,2101102(事业医疗保险),主要用于职员基本医疗保险缴费67.81万元;
⑩ 公务员医疗补助2101103,主要用于在职职员公务员医疗补助缴费50.09万元;
⑪ 其他行政事业单位医疗支出2101199,主要用于职员其他医疗保险缴费支出3.91万元;
⑫ 住房公积金2210201,主要用于在职职员住房公积金支出116.48万元;
五、州对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
(无相关公开内容的,需保留标题,并在编制说明中保留模板内容,数量、金额列示0)
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额11.75万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算6.75万元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县市场监管局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.25万元,较上年增加0.75万元,增长下降9%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
德钦县市场监管局部门2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
德钦县市场监管局部门2025年公务接待费预算为1.5万元,较上年增加1.5万元,增长100%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。
增减变化原因上年度未作出公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县市场监管局部门2025年公务用车购置及运行维护费为6.75元,较上年减少0.75万元,下降10%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费6.75元,较上年减少0.75元,下降10%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
德钦县市场监督管理局2024年无重点项目,无重点项目预算经费。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县市场监督管理局部门2025年机关运行经费安排106.74万元,与上年对比增加1.54万元,主要原因为2025年度工会经费预算增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,德钦县市场监督管理局部门资产总额1,289.52万元,其中,流动资产9.94万元,固定资产1279.58元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少92.18万元,其中流动资产减少1.53万元,固定资产减少90.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。