监督索引号53342200376500000
附件1
德钦县计划生育协会2025年预算公开目录
第一部分 德钦县计划生育协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县计划生育协会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德钦县计划生育协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)贯彻执行国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策,参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究,推动人口和计划生育工作。
(2)组织会员开展计划生育的相关工作,指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
(3)关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
(4)开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动,广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识,转变广大群众的婚育观念,提高广大群众的生殖健康水平。
(5)反映会员和群众诉求,维护会员和广大育龄群众的合法权益。
(6)开展与人口和计划生育有关的其它活动。
(7)加强自身建设,不断提高服务能力和水平,承办云南省计生协、迪庆州计生协会、县人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:综合股、宣传组织股,所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年德钦县计划生育协会充分发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用,重点做好以下十个方面工作:一是认真落实党风廉政建设和反腐败工作;二是积极参与新冠病毒疫情防控工作;三是加强基层队伍建设,夯实基层协会力量;四是加强宣传教育工作;五是开展计生困难家庭慰问活动;六是开展计生困难家庭金秋助学活动;七是开展生殖健康咨询服务、优生优育指导;八是开展青春期健康教育工作;九是开展计划生育家庭意外伤害保险工作;十是全面完成县计生协会改革工作。把广大会员群众更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围,引导会员群众永远跟党走,建功新时代,奋进新征程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制3人,其中:行政编制1人,工勤人员编制0人,事业编制2人。在职实有3人,其中:财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆(应说明超编原因)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,107,426.65元,其中:一般公共预算1,107,426.65元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加了58,795.28元,主要原因是2024年增加一个新项目,增加项目支出15,000.00元以及工资薪金、社保缴纳等变动增加了43,795.28元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,107,426.65元,其中:本年收入1,107,426.65元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,107,426.65元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了58,795.28元,主要原因是2024年增加一个新项目,增加项目支出15,000.00元以及工资薪金、社保缴纳等变动增加了43,795.28元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,107,426.65元。财政拨款安排支出1,107,426.65元,其中:基本支出912,426.65元,与上年对比增加了43,795.28元,主要原因是2024年调整了艰苦边远地区津贴补贴的金额故工资福利支出增加;项目支出195,000.00元,与上年对比增加15,000.00元,主要原因是计生协会专项经费增加15,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,2100101行政运行870,887.46元,主要用于工资、体检费、包干经费、工会经费、福利费、公务用车租赁费、公务交通补贴等;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94,427.36元,主要用于单位养老保险支出;2101101行政单位医疗支出15,639.30元,主要用于单位基本医疗保险、工伤保险、大病保险支出;2101103公务员医疗补助支出23,180.16元,主要用于单位公务员医疗补助支出;2210201住房公积金支出73,460.52元,主要用于单位住房公积金支出;2100199其他计划生育事务支出195,000.00元,是项目支出为计划生育家庭帮扶项目经费60,000.00元;计划生育家庭意外伤害保险补贴经费35,000.00元;计划生育宣传教育培训经费70,000.00元;计生工作经费30,000.00元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位不涉及州对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
德钦县计生协会2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
德钦县计生协会2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县计生协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
产出指标 | 数量指标 | 计生困难家庭助学次数 | >= | 一 | 次 | 定量指标 | 开展计生困难家庭助学1次以上 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问失独家庭、计生困难家庭户数 | >= | 15 | 户 | 定量指标 | 开展失独家庭、计生困难家庭户数15户 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问独生子女及双女困难家庭户数 | >= | 15 | 户 | 定量指标 | 慰问独生子女及双女困难家庭户数15户 |
产出指标 | 质量指标 | 金秋助学及困难慰问补助发放准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 金秋助学及困难慰问补助发放准确率达100% |
产出指标 | 时效指标 | 发放助学金及慰问金时间 | = | 2025年12月31日前 | 是/否 | 定性指标 | 发放金秋助学金及慰问金的时间在2025年12月31日前 |
产出指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | = | 60000 | 元 | 定量指标 | 2025年-2027年,1、每年对35户失独家庭、计生困难家庭进慰问,因今年增加了巴迪与叶枝两个乡镇故慰问人数有所增加,预计经费3万元; |
效益指标 | 社会效益 | 提升计生家庭学生的生活质量 | = | 有所提升 | 是/否 | 定性指标 | 进一步提升计生家庭学生的生活质量 |
效益指标 | 社会效益 | 金秋计生困难家庭助学政策知晓率 | = | 90 | % | 定性指标 | 进一步金秋计生困难家庭助学政策知晓率 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 计生群众满意度 | = | 85 | % | 定性指标 | 计生群众满意度达到85%以上 |
产出指标 | 数量指标 | 计生家庭意外伤害保险户数 | >= | 1050 | 户 | 定量指标 | 计生家庭意外伤害保险户数达到1050户以上 |
产出指标 | 数量指标 | 计生家庭意外伤害保险人数 | >= | 3000 | 人 | 定量指标 | 计生家庭意外伤害保险人数达到2000人以上 |
产出指标 | 质量指标 | 计生家庭购买意外伤害保险准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计生家庭购买意外伤害保险准确率达到100% |
产出指标 | 质量指标 | 计生家庭购买意外伤害保险完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计生家庭购买意外伤害保险完成率达到100% |
产出指标 | 时效指标 | 购买计生家庭意外伤害保险时间 | = | 2025年12月31日前 | 是/否 | 定性指标 | 确保计生家庭保险按时购买 |
产出指标 | 时效指标 | 支付计生家庭意外伤害保险费时间 | = | 2025年12月31日前 | 是/否 | 定性指标 | 确保计生家庭保险按时支付 |
产出指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | = | 35000 | 元 | 定量指标 | 对独生子女及双女户参加意外伤害保险给予每户10元的补助,预计投保3500户,需资金3.5万元。 |
效益指标 | 社会效益 | 减轻计生家庭的经济负担 | = | 有所缓解 | 是/否 | 定性指标 | 减轻计生家庭的经济负担 |
效益指标 | 社会效益 | 提高计生家庭防范风险的能力 | = | 有所提高 | 是/否 | 定性指标 | 提高计生家庭防范风险的能力 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 计生困难家庭满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 计生困难家庭满意度达到80%以上 |
产出指标 | 数量指标 | 到各乡镇开展宣传次数 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类宣传的总次数。 |
产出指标 | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 一 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传册发放人次 | >= | 20000 | 人次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类宣传活动发放宣传册的人次。 |
产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 32 | 人次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的人次。 |
产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | >= | 2 | 天 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的总天数。 |
产出指标 | 数量指标 | 培训内容 | >= | 8 | 类 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织培训的内容 |
产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的质量。 |
产出指标 | 时效指标 | 本项目完成时间 | = | 2025年12月31日前 | 年-月-日 | 定性指标 | 本项目在2025年12月31日前完成 |
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | >= | 70000 | 元 | 定量指标 | 2025-2027年计划生育宣传教育培训经费每年7万元,其中:1.计划生育协会工作人员培训经费1次,需培训经费2万元;2.计划生育会员活动1次、宣传经费世界人口宣传活动1次,其他宣传活动3次,需经费3万元;3.到七乡三镇开展各类宣传及培训活动的差旅费,主要用于我单位职工到乡镇开展各项重点工作的食宿及交通补助,预计2万元。 |
效益指标 | 社会效益 | 健康意识进一步加强和提升 | = | 进一步提升 | 进一步提升 | 定性指标 | 反映通过培训和宣传,使群众健康意识进一步加强和提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=(参会满意人数/问卷调查人数)*100% |
产出指标 | 数量指标 | 开展世界人口宣传活动次数 | = | 一 | 次 | 定量指标 | 开展世界人口日宣传活动次数为1次 |
产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动购买活动产品 | = | 500 | 个 | 定量指标 | 开展宣传活动购买活动产品包括口罩,洗手凝胶,消毒液 |
产出指标 | 质量指标 | 办公用品质量控制 | = | 合格 | 是/否 | 定性指标 | 购买办公用品质量达标 |
产出指标 | 质量指标 | 活动如期及时举行 | = | 及时 | 是/否 | 定性指标 | 活动如期正常举行 |
产出指标 | 时效指标 | 资金按时支付 | = | 12月31日前 | 是/否 | 定性指标 | 资金按时支付 |
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 30000 | 元 | 定量指标 | 根据2025-2027年工作计划,本单位向政府申请3万元工作经费,主要用于保障机构正常运转日常办公支出1.44万元及志愿者生活补助支出1.56万元,需工作经费3万元。 |
效益指标 | 社会效益 | 保障各项工作正常开展 | = | 正常 | 是/否 | 定性指标 | 保证计划生育协会世界人口日,艾滋病日宣传活动可持续开展 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 85 | % | 定量指标 | 参加活动人员的活动各项事宜的满意度为85%以上 |
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.预算:经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5.一般预算收入:是财政收入的来源之一,通过一定的形式和程序,有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。
6.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
7.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
8.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年德钦县计划生育协会机关运行经费安排24,819.60元,2024年德钦县计划生育协会机关运行经费安排32,871.00元,与上年对比减少了8,051.40元,主要原因是2024年时其他交通费用未发生支出,与上年相比减少10,215.00元;工会经费相对于上年增加363.40元;办公费相对于上年增加3,800.00元;差旅费相对于上年减少2,000.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,德钦县计划生育协会资产总额123,300.11元,其中,流动资产92961.43元,固定资产29,436.88元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产901.80元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加84,641.43元,其中银行存款增加92,195.19元,固定资产减少7,152.96元,无形资产减少400.80。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53342200376500111