监督索引号53342200235701000
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度决算
目录
第一部分 中国共产党德钦县委员会融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党德钦县委员会融媒体中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
中国共产党德钦县委员会融媒体中心是县委直属公益一类事业单位,为正科级,归口县委宣传部管理。主要职责是:
(一)贯彻执行党的宣传方针政策,贯彻落实广播电视及新媒体管理的相关政策措施,统筹规划和指导协调广播电视、新媒体、内部资料出版、传媒产业发展,推进广播电视、新闻出版领域的体制机制改革,管理广播电视的对外交流与合作。
(二)贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规,拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则,牢牢把握正确舆论导向,当好县委、县政府的喉舌,发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用,协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作,努力提高广播电视宣传工作水平和质量。
(三)贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设方针、政策,制定全县广播电视事业发展的目标、规划,并付诸实施。
(四)落实广播电视技术保障、广播电视播控及舆论监测工作,做好播电视汉语和藏语节目安全优质播出。
(五)监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量,加强对内部资料出版工作的管理,加强对新媒体单位的监管、指导,负责新媒体及传统媒体的广告审查。
(六)完成县委交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规,拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则,牢牢把握正确舆论导向,当好县委、县政府的喉舌,发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用,协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作,努力提高广播电视宣传工作水平和质量。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。
1:机构数为1个,无变动
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年末实有人员编制15人。其中:行事业编制15人(;在职在编实有行政人员15人,事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,567,971.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8,379.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 7,195,476.21 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 410,740.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 261,005.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 31,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 375,291.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,567,971.45 | 本年支出合计 | 57 | 8,281,892.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,240,781.73 | 年末结转和结余 | 59 | 2,526,860.79 |
总计 | 30 | 10,808,753.18 | 总计 | 60 | 10,808,753.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,567,971.45 | 7,567,971.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,297,436.03 | 6,297,436.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 6,297,436.03 | 6,297,436.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070804 | 广播 | 6,271,536.03 | 6,271,536.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 25,900.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 546,014.93 | 546,014.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 546,014.93 | 546,014.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421,733.28 | 421,733.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124,281.65 | 124,281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 284,229.13 | 284,229.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 284,229.13 | 284,229.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 187,022.61 | 187,022.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 97,206.52 | 97,206.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8,281,892.39 | 4,919,325.49 | 3,362,566.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,195,476.21 | 3,863,909.31 | 3,331,566.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 5,242,886.91 | 3,863,909.31 | 1,378,977.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070804 | 广播 | 4,659,314.48 | 3,863,909.31 | 795,405.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070805 | 电视 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 564,572.43 | 0.00 | 564,572.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376,536.00 | 376,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 261,005.42 | 261,005.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 261,005.42 | 261,005.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 171,264.54 | 171,264.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89,740.88 | 89,740.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,567,971.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7,195,476.21 | 7,195,476.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 261,005.42 | 261,005.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 7,567,971.45 | 本年支出合计 | 59 | 8,281,892.39 | 8,281,892.39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,240,781.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,526,860.79 | 2,526,860.79 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,240,781.73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 10,808,753.18 | 总计 | 64 | 10,808,753.18 | 10,808,753.18 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,240,781.73 | 704,620.00 | 2,536,161.73 | 7,567,971.45 | 5,508,715.45 | 2,059,256.00 | 8,281,892.39 | 4,919,325.49 | 3,362,566.90 | 2,526,860.79 | 1,294,009.96 | 1,232,850.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,206,577.33 | 670,415.60 | 2,536,161.73 | 6,297,436.03 | 4,288,180.03 | 2,009,256.00 | 7,195,476.21 | 3,863,909.31 | 3,331,566.90 | 2,308,537.15 | 1,094,686.32 | 1,213,850.83 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 1,253,988.03 | 670,415.60 | 583,572.43 | 6,297,436.03 | 4,288,180.03 | 2,009,256.00 | 5,242,886.91 | 3,863,909.31 | 1,378,977.60 | 2,308,537.15 | 1,094,686.32 | 1,213,850.83 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070804 | 广播 | 670,415.60 | 670,415.60 | 0.00 | 6,271,536.03 | 4,288,180.03 | 1,983,356.00 | 4,659,314.48 | 3,863,909.31 | 795,405.17 | 2,282,637.15 | 1,094,686.32 | 1,187,950.83 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070805 | 电视 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 564,572.43 | 0.00 | 564,572.43 | 25,900.00 | 0.00 | 25,900.00 | 564,572.43 | 0.00 | 564,572.43 | 25,900.00 | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 546,014.93 | 546,014.93 | 0.00 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 169,478.93 | 169,478.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 546,014.93 | 546,014.93 | 0.00 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 169,478.93 | 169,478.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,733.28 | 421,733.28 | 0.00 | 376,536.00 | 376,536.00 | 0.00 | 45,197.28 | 45,197.28 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 124,281.65 | 124,281.65 | 0.00 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 124,281.65 | 124,281.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,229.13 | 284,229.13 | 0.00 | 261,005.42 | 261,005.42 | 0.00 | 23,223.71 | 23,223.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,229.13 | 284,229.13 | 0.00 | 261,005.42 | 261,005.42 | 0.00 | 23,223.71 | 23,223.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,022.61 | 187,022.61 | 0.00 | 171,264.54 | 171,264.54 | 0.00 | 15,758.07 | 15,758.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,206.52 | 97,206.52 | 0.00 | 89,740.88 | 89,740.88 | 0.00 | 7,465.64 | 7,465.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,129,186.83 | 302 | 商品和服务支出 | 783,098.66 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 614,631.70 | 30201 | 办公费 | 125,584.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,523,524.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 723,396.10 | 30205 | 水费 | 18,114.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376,536.00 | 30206 | 电费 | 39,565.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 34,204.40 | 30207 | 邮电费 | 72,215.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 168,264.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89,740.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 18,277.13 | 30211 | 差旅费 | 99,051.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 375,291.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 139,735.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 205,320.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,040.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6,538.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 98,606.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 7,040.00 | 30227 | 委托业务费 | 42,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 62,548.56 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55,347.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,170.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22,624.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 4,136,226.83 | 公用经费合计 | 783,098.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 61,885.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 55,347.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 55,347.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 6,538.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 | 8 | — | 6,538.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、机关运行经费 | 22 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)行政单位 | 23 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度收入合计756.80万元。其中:财政拨款收入756.80万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,总收入减少529.74万元,人员变动大,行政人员3名及4名事业人员的调出。
二、支出决算情况说明
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度支出合计828.19万元。其中:基本支出491.93万元,占总支出的59.40%;项目支出336.26万元,占总支出的40.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,支出减少406.18万元,主要原因是融媒体中心建设及应急广播项目都已完工。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出491.93万元。与上年增加51万元,主要原因分是基本支出比例增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.62万元,占基本支出的84.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.31万元,占基本支出的15.92%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出336.26万元。与上年对比减少120.91万元,主要原因项目于2020年基本完工并验收完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出828.19万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少69.92万元,主要原因分析上级拨款专项资金增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出0.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于办公场所的电费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出719.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于人员工资及广播电视的运行及维护费。
3.社会保障和就业支出41.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于缴纳职工保障 。
4.卫生健康支出26.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于缴纳医疗保险。
5.节能环保支出3.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于外聘人员的工资。
6.住房保障支出37.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于缴纳住房公积金。
(四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.30万元,支出决算为6.19万元,完成预算的98.3%。其中:因公出国费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.53万元,完成预算的87.8%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的0.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚及差旅费支出的增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.39万元,增长67.4%。其中:因公出国费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.586万元,增长47%;公务接待费支出决算增加/减少2.7万元,下降81.%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚及差旅费支出的增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.53万元,占89.44%;公务接待费支出0.65万元,占10.56%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.53万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃油费、维修费、保险费等。
3.公务接待费0.65万元。其中:
国内接待费支出0.65万元,接待人次28人。主要用于应急广播验收及广播电视无线覆盖运行情况的检查。
国(境)外接待费0.00万元,共安排国外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比减少23.4万元,主要原因行政人员的调出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门资产总额89.71万元,其中,流动资产33.31万元,固定资产56.4元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 89.71 | 33.31 | 56.4 | 0 | 0 | 56.4 | ||||||
填报说明: | 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国费,指单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
监督索引号53342200235701111