目录
一、基本职能及主要工作.............................2
二、预算单位基本情况...............................2
三、预算单位收入情况...............................3
四、预算单位支出情况...............................3
五、省对下专项转移支付情况.........................7
六、政府采购预算情况...............................7
七、预算收支增减变化情况说明.....................7
八、项目支出预算变动的主要原因.....................8
九、其他公开信息...................................8
德钦县档案局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规,结合本地实际,制订档案工作的规章制度,并组织实施。
(2)制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划,并组织实施。
(3)监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。
(4)提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题,监督档案文件的销毁。
(5)负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料,维护档案的完整与安全。
(二)机构设置情况
本单位为参公管理的事业单位,机构设置情况为下设办公室、业务指导股、库房管理股。经费来源为财政全额拨款。
(三)重点工作概述
(1)提供馆藏档案利用查询;
(2)对全县有需要的单位进行档案业务指导;
(3)对全县精准扶贫档案进行业务指导。
(4)接收到期档案进馆。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制4人,事业编制5人。在职实有8人,其中: 财政全供养3人,财政部分供养5人,非财政供养0人。
离退休人员 3人,其中: 离休0人,退休3人。
车辆编制1辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2422887.16 元,其中:一般公共预算2422887.16 元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2422887.16 元,其中:本年收入1977980.04 元,上年结转收入444907.12 元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1977980.04 元(本级财力1977980.04 元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2422887.16元。本级财力安排支出 2422887.16元,其中,基本支出1984555.5元,项目支出438331.66元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于
201  | 
     一般公共服务支出  | 
     1932024.84  | 
    
20126  | 
     档案事务  | 
     1932024.84  | 
    
2012604  | 
     档案馆  | 
     1932024.84  | 
    
208  | 
     社会保障和就业支出  | 
     245035.24  | 
    
20805  | 
     行政事业单位离退休  | 
     237749  | 
    
2080505  | 
     机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
     197469.8  | 
    
2080506  | 
     机关事业单位职业年金缴费支出  | 
     40279.2  | 
    
20827  | 
     财政对其他社会保险基金的补助  | 
     7286.24  | 
    
2082701  | 
     财政对失业保险基金的补助  | 
     4324.19  | 
    
2082702  | 
     财政对工伤保险基金的补助  | 
     987.35  | 
    
2082703  | 
     财政对生育保险基金的补助  | 
     1974.7  | 
    
210  | 
     医疗卫生与计划生育支出  | 
     118195.56  | 
    
21011  | 
     行政事业单位医疗  | 
     118195.56  | 
    
2101101  | 
     行政单位医疗  | 
     74451.72  | 
    
2101103  | 
     公务员医疗补助  | 
     42543.84  | 
    
2101199  | 
     其他行政事业单位医疗支出  | 
     1200  | 
    
221  | 
     住房保障支出  | 
     127631.52  | 
    
22102  | 
     住房改革支出  | 
     127631.52  | 
    
2210201  | 
     住房公积金  | 
     127631.52  | 
    
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1984555.5元,项目支出438331.66元。)
类  | 
     款  | 
     科目名称  | 
     小计  | 
     基本支出  | 
     项目支出  | 
    
10  | 
     11  | 
     12  | 
     13  | 
     14  | 
     15  | 
    
301  | 
     工资福利支出  | 
     1872703.24  | 
     1872703.24  | 
     ||
01  | 
     基本工资  | 
     237036  | 
     237036  | 
     ||
02  | 
     津贴补贴  | 
     936720  | 
     936720  | 
     ||
03  | 
     奖金  | 
     19753  | 
     19753  | 
     ||
06  | 
     伙食补助费  | 
     ||||
07  | 
     绩效工资  | 
     165540  | 
     165540  | 
     ||
08  | 
     机关事业单位基本养老保险缴费  | 
     197469.8  | 
     197469.8  | 
     ||
09  | 
     职业年金缴费  | 
     40279.2  | 
     40279.2  | 
     ||
10  | 
     职工基本医疗保险缴费  | 
     74451.72  | 
     74451.72  | 
     ||
11  | 
     公务员医疗补助缴费  | 
     42543.84  | 
     42543.84  | 
     ||
12  | 
     其他社会保障缴费  | 
     8486.24  | 
     8486.24  | 
     ||
13  | 
     住房公积金  | 
     127631.52  | 
     127631.52  | 
     ||
14  | 
     医疗费  | 
     ||||
15  | 
     福利经费  | 
     1520  | 
     1520  | 
     ||
16  | 
     工会经费  | 
     21271.92  | 
     21271.92  | 
     ||
99  | 
     其他工资福利支出  | 
     ||||
302  | 
     商品和服务支出  | 
     312311.92  | 
     103980.26  | 
     208331.66  | 
    |
01  | 
     办公费  | 
     146711.92  | 
     70880.26  | 
     75831.66  | 
    |
02  | 
     印刷费  | 
     2000  | 
     2000  | 
     ||
03  | 
     咨询费  | 
     ||||
04  | 
     手续费  | 
     ||||
05  | 
     水费  | 
     ||||
06  | 
     电费  | 
     ||||
07  | 
     邮电费  | 
     2000  | 
     2000  | 
     ||
08  | 
     取暖费  | 
     ||||
09  | 
     物业管理费  | 
     ||||
11  | 
     差旅费  | 
     75000  | 
     2500  | 
     72500  | 
    |
12  | 
     因公出国(境)费用  | 
     ||||
13  | 
     维修(护)费  | 
     62000  | 
     2000  | 
     60000  | 
    |
14  | 
     租赁费  | 
     ||||
15  | 
     会议费  | 
     1500  | 
     1500  | 
     ||
16  | 
     培训费  | 
     1000  | 
     1000  | 
     ||
17  | 
     公务接待费  | 
     12600  | 
     12600  | 
     ||
18  | 
     专用材料费  | 
     ||||
24  | 
     被装购置费  | 
     ||||
25  | 
     专用燃料费  | 
     ||||
26  | 
     劳务费  | 
     ||||
27  | 
     委托业务费  | 
     ||||
28  | 
     体检费  | 
     9500  | 
     9500  | 
     ||
31  | 
     公务用车运行维护费  | 
     ||||
39  | 
     其他交通费用  | 
     ||||
40  | 
     税金及附加费用  | 
     ||||
99  | 
     其他商品和服务支出  | 
     ||||
303  | 
     对个人和家庭的补助  | 
     7872  | 
     7872  | 
     ||
01  | 
     离休费  | 
     ||||
02  | 
     退休费  | 
     ||||
03  | 
     退职(役)费  | 
     ||||
04  | 
     抚恤金  | 
     ||||
05  | 
     生活补助  | 
     7872  | 
     7872  | 
     ||
06  | 
     救济费  | 
     ||||
07  | 
     医疗费补助  | 
     ||||
08  | 
     助学金  | 
     ||||
09  | 
     奖励金  | 
     ||||
10  | 
     个人农业生产补贴  | 
     ||||
99  | 
     其他对个人和家庭的补助  | 
     ||||
307  | 
     债务利息及费用支出  | 
     ||||
01  | 
     国内债务付息  | 
     ||||
02  | 
     国外债务付息  | 
     ||||
03  | 
     国内债务发行费用  | 
     ||||
04  | 
     国外债务发行费用  | 
     ||||
309  | 
     资本性支出(基本建设)  | 
     ||||
01  | 
     房屋建筑物购建  | 
     ||||
02  | 
     办公设备购置  | 
     ||||
03  | 
     专用设备购置  | 
     ||||
05  | 
     基础设施建设  | 
     ||||
06  | 
     大型修缮  | 
     ||||
07  | 
     信息网络及软件购置更新  | 
     ||||
08  | 
     物资储备  | 
     ||||
13  | 
     公务用车购置  | 
     ||||
19  | 
     其他交通工具购置  | 
     ||||
21  | 
     文物和陈列品购置  | 
     ||||
22  | 
     无形资产购置  | 
     ||||
99  | 
     其他基本建设支出  | 
     ||||
310  | 
     资本性支出  | 
     230000  | 
     230000  | 
    ||
01  | 
     房屋建筑物购建  | 
     ||||
02  | 
     办公设备购置  | 
     230000  | 
     230000  | 
    ||
03  | 
     专用设备购置  | 
     ||||
05  | 
     基础设施建设  | 
     ||||
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无:金额0元。
(二)与中央配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金200000元。采购档案密集架及档案柜。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)工资福利预算支出数1872703.24元,上年为2189046.26元,今年少于上年,原因为上年在职11人,本年2人调出,1人退休,在职8人。
(二)商品和服务预算支出数103980.26元,上年148241.36元,今年少于上年,原因我本年人员减少3人,其中包干经费减少12000元。上年工会经费及福利费在商品和服务支出下,今年已经调到工资福利支出下。
(三) 对个人和家庭的补助预算支出数7872元,上年为9436元,今年少于上年,原因为上年体检费列在此项,今年列于商品和服务支出。
八、项目支出预算变动的主要原因
(一)本年项目支出预算为132500元,上年为82500元,本年增加50000元全县精准扶贫档案工作指导经费。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
本年安排机关运行经费支出共312311.92元。上年166441.36元,今年比上年增加145870.56元,增加87.64%。
原因为2019年项目经费比上年增加。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况,资产合计9514368.26元,负债合计246232.78元,净资产合计9268135.48元。
(四)“三公”经费增减情况
单位本年“三公”经费预算数12600元,上年16200元,减少3600元,原因为今年单位在编在职职工比上年减少2人,导致单位包干经费比上年减少12000元,公务接待费预算时是包干经费的30%,所以单位今年公务接待费预算比上年少3600元。
(五)“三公”经费预算情况
单位本年“三公”经费预算数为12600元,因公出国(镜)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,公务接待费12600元。
(六)单位预算绩效目标情况
1、提供馆藏档案利用查询;
2、完成对全县有需要的单位进行档案业务指导;
3、完成对全县精准扶贫档案进行业务指导。
4、接收到期档案进馆。
德钦县档案局
2019年1月22日
德钦县档案局2019年预算公开情况表(含上年结转)20190122030802763.xlsx