政府信息公开
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015287198X/201900019
文  号
来 源
德钦县委办
公开日期
2019-12-16
【县委办】德钦县档案馆2019年部门预算公开第二次补充公开
发布时间:2019-12-16 11:14     浏览次数:1888   
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一、基本职能及主要工作.............................2

二、预算单位基本情况...............................2

三、预算单位收入情况...............................3

四、预算单位支出情况...............................3

五、省对下项转移支付情况.........................7

六、政府采购预算情况...............................7

七、预算收支增减变化情况说明.....................7

八、项目支出预算变动的主要原因.....................8

九、其他公开信息...................................8

德钦县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规,结合本地实际,制订档案工作的规章制度,并组织实施。

(2)制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划,并组织实施。

(3)监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

(4)提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题,监督档案文件的销毁。

(5)负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料,维护档案的完整与安全

(二)机构设置情况

本单位为参公管理的事业单位,机构设置情况为下设办公室、业务指导股、库房管理股。经费来源为财政全额拨款

(三)重点工作概述

(1)提供馆藏档案利用查询;

(2)对全县有需要的单位进行档案业务指导;

(3)对全县精准扶贫档案进行业务指导。

(4)接收到期档案进馆。

二、预算单位基本情

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制4人,事业编制5人。在职实有8人,其中: 财政全供养3人,财政部分供养5人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2422887.16 元,其中:一般公共预算2422887.16 元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2422887.16 元,其中:本年收入1977980.04 元,上年结转收入444907.12 元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1977980.04 元(本级财力1977980.04 元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2422887.16元。本级财力安排支出 2422887.16元,其中,基本支出1984555.5元,项目支出438331.66元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

201

一般公共服务支出

1932024.84

20126

档案事务

1932024.84

2012604

档案馆

1932024.84

208

社会保障和就业支出

245035.24

20805

行政事业单位离退休

237749

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

197469.8

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40279.2

20827

财政对其他社会保险基金的补助

7286.24

2082701

财政对失业保险基金的补助

4324.19

2082702

财政对工伤保险基金的补助

987.35

2082703

财政对生育保险基金的补助

1974.7

210

医疗卫生与计划生育支出

118195.56

21011

行政事业单位医疗

118195.56

2101101

行政单位医疗

74451.72

2101103

公务员医疗补助

42543.84

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1200

221

住房保障支出

127631.52

22102

住房改革支出

127631.52

2210201

住房公积金

127631.52

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1984555.5元,项目支出438331.66元。)

科目名称

小计

基本支出

项目支出

10

11

12

13

14

15

301

工资福利支出

1872703.24

1872703.24

01

基本工资

237036

237036

02

津贴补贴

936720

936720

03

奖金

19753

19753

06

伙食补助费

07

绩效工资

165540

165540

08

机关事业单位基本养老保险缴费

197469.8

197469.8

09

职业年金缴费

40279.2

40279.2

10

职工基本医疗保险缴费

74451.72

74451.72

11

公务员医疗补助缴费

42543.84

42543.84

12

其他社会保障缴费

8486.24

8486.24

13

住房公积金

127631.52

127631.52

14

医疗费

15

福利经费

1520

1520

16

工会经费

21271.92

21271.92

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

312311.92

103980.26

208331.66

01

办公费

146711.92

70880.26

75831.66

02

印刷费

2000

2000

03

咨询费

04

手续费

05

水费

06

电费

07

邮电费

2000

2000

08

取暖费

09

物业管理费

11

差旅费

75000

2500

72500

12

因公出国(境)费用

13

维修(护)费

62000

2000

60000

14

租赁费

15

会议费

1500

1500

16

培训费

1000

1000

17

公务接待费

12600

12600

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

体检费

9500

9500

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

7872

7872

01

离休费

02

退休费

03

退职(役)费

04

抚恤金

05

生活补助

7872

7872

06

救济费

07

医疗费补助

08

助学金

09

奖励金

10

个人农业生产补贴

99

其他对个人和家庭的补助

307

债务利息及费用支出

01

国内债务付息

02

国外债务付息

03

国内债务发行费用

04

国外债务发行费用

309

资本性支出(基本建设)

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

21

文物和陈列品购置

22

无形资产购置

99

其他基本建设支出

310

资本性支出

230000

230000

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

230000

230000

03

专用设备购置

05

基础设施建设

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无:金额0

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金200000元。采购档案密集架及档案柜。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)工资福利预算支出数1872703.24元,上年为2189046.26,今年少于上年,原因为上年在职11人,本年2人调出,1人退休,在职8人。

(二)商品和服务预算支出数103980.26元,上年148241.36,今年少于上年,原因我本年人员减少3人,其中包干经费减少12000元。上年工会经费福利费在商品和服务支出下,今年已经调到工资福利支出下。

(三对个人和家庭的补助预算支出数7872元,上年为9436,今年少于上年,原因为上年体检费列在此项,今年列于商品和服务支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)本年项目支出预算为132500元,上年为82500元,本年增加50000元全县精准扶贫档案工作指导经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

本年安排机关运行经费支出共312311.92元。上年166441.36元,今年比上年增加145870.56元,增加87.64%

原因为2019年项目经费比上年增加。

(三)国有资产占用情况

截至2018年1231日的国有资产占有使用情况,资产合计9514368.26元,负债合计246232.78元,净资产合计9268135.48元。

(四)“三公”经费增减情况

单位本年“三公”经费预算数12600元,上年16200元,减少3600元,原因为今年单位在编在职职工比上年减少2人,导致单位包干经费比上年减少12000元,公务接待费预算时是包干经费的30%,所以单位今年公务接待费预算比上年少3600元。

(五)“三公”经费预算情况

单位本年“三公”经费预算数为12600元,因公出国(镜)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,公务接待费12600元。

(六)单位预算绩效目标情况

1提供馆藏档案利用查询;

2、完成对全县有需要的单位进行档案业务指导;

3、完成对全县精准扶贫档案进行业务指导。

4、接收到期档案进馆。

德钦县档案局

2019122

德钦县档案局2019年预算公开情况表(含上年结转)20190122030802763.xlsx

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